万载县统计局2024年度部门决算
目 录
第一部分 万载县统计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 万载县统计局概况
一、部门主要职责
县统计局是主管统计工作的县人民政府组成部门(直属机构),主要职责是:
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成上级统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划;研究制订全县统一的基本统计制度和拟定统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
(三)指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查;审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。
(四)为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
(五)统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。
(六)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。
(七)会同有关部门承办职务评审有关工作;组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传、统计业务培训工作。
(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即万载县统计局(本级)。
万载县统计局(本级)设立3个内设机构,分别是:秘书股、综合股、行政执法监督股。隶属管理的事业单位1个:万载县统计普查中心,股级,全额拨款。
本部门年末编制内实有人员15人,聘用人员2人。离退休人员6人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员6人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门(单位):万载县统计局 |
|
2024年 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
738.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
677.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2.16 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
32.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
18.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.41 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
740.86 |
本年支出合计 |
58 |
739.11 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.01 |
年末结转和结余 |
60 |
1.76 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
740.87 |
总计 |
62 |
740.87 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
740.86 |
738.70 |
|
|
|
|
2.16 |
||||
|
2010501 |
行政运行 |
166.48 |
166.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
111.43 |
111.43 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
209.52 |
209.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
190.54 |
190.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.85 |
20.85 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299999 |
其他支出 |
2.16 |
|
|
|
|
|
2.16 |
|||
|
2010501 |
行政运行 |
166.48 |
166.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
111.43 |
111.43 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
209.52 |
209.52 |
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
739.11 |
227.21 |
511.90 |
|
|
|
|||||
|
2010501 |
行政运行 |
166.48 |
166.48 |
|
|
|
|
||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
111.43 |
|
111.43 |
|
|
|
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
209.52 |
|
209.52 |
|
|
|
||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
190.54 |
|
190.54 |
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.85 |
20.85 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
||||
|
2299999 |
其他支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
||||
|
2010501 |
行政运行 |
166.48 |
166.48 |
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:万载县统计局 |
|
|
2024年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
738.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
677.97 |
677.97 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
32.98 |
32.98 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.32 |
18.32 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
738.70 |
本年支出合计 |
59 |
738.70 |
738.70 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
738.70 |
总计 |
64 |
738.70 |
738.70 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
738.70 |
227.21 |
511.49 |
|||||
|
2010501 |
行政运行 |
166.48 |
166.48 |
|
||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
111.43 |
|
111.43 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
209.52 |
|
209.52 |
||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
190.54 |
|
190.54 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.71 |
3.71 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.85 |
20.85 |
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.42 |
8.42 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.34 |
2.34 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.32 |
18.32 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
211.15 |
302 |
商品和服务支出 |
12.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
54.84 |
30201 |
办公费 |
1.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.66 |
30202 |
印刷费 |
3.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
41.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
16.44 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.42 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
2.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
18.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.26 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
2.98 |
30217 |
公务接待费 |
0.84 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.40 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.77 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.44 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
214.55 |
公用经费合计 |
12.65 |
|||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.70 |
0.84 |
0.84 |
||
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3.公务接待费 |
6 |
1.70 |
0.84 |
0.84 |
||
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.84 |
||
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
||
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
||
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
||
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
||
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
11 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
90 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
||
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门:万载县统计局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
统计数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
||
|
8.其他用车 |
9 |
|
||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
|
||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计740.87万元,其中年初结转和结余0.01万元,比上年减少0.98万元,下降98.79%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年收入合计740.86万元,比上年增加303.32万元,增长69.32%,主要原因:一是增加统计基层基础规范化建设工作经费180万元;二是增加2023年度“五上”企业统计员补贴75.63万元;三是增加第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助121.67万元、登记阶段“两员”补助43.7万元、工作经费44.15万元;四是增加2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费10.54万元;五是增加在职人员正常调资、绩效工资等。
本年收入的具体构成:财政拨款收入738.7万元,占99.71%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.16万元,占0.29%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计740.87万元,其中本年支出合计739.11万元,比上年增加300.59万元,增长68.55%,主要原因:一是增加统计基层基础规范化建设工作经费180万元;二是增加2023年度“五上”企业统计员补贴75.63万元;三是增加第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助121.67万元、登记阶段“两员”补助43.7万元、工作经费44.15万元;四是增加2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费10.54万元;五是增加在职人员正常调资、绩效工资等;结余分配0万元,比上年增加0万元,增长0%;年末结转和结余1.76万元,比上年增加1.75万元,增长146.42%,主要原因:本年度实有资金账户增加第五次全国经济普查2.06万元。
本年支出的具体构成:基本支出227.21万元,占30.74%;项目支出511.9万元,占69.26%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数248.89万元,决算数738.70万元,完成年初预算的296.80%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数198.68万元,决算数677.97万元,完成年初预算的341.24%。预决算差异主要原因:一是增加统计基层基础规范化建设工作经费180.00万元;二是增加2023年度“五上”企业统计员补贴75.63万元;三是增加第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助121.67万元、登记阶段“两员”补助43.7万元、工作经费44.15万元;四是增加2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费10.54万元;五是增加在职人员正常调资、绩效工资等。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数24.53万元,决算数32.98万元,完成年初预算的134.44%。预决算差异主要原因:人员调整,新调入事业编制人员1人。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数7.04万元,决算数 9.43万元,完成年初预算的133.99%。预决算差异主要原因:人员调整,新调入事业编制人员1人。
(四)住房保障支出(类)年初预算数18.64万元,决算数18.32万元,完成年初预算的98.27%。预决算差异主要原因:人员调整,10月有1人退休,11月新调入事业编制人员1人。
(五)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.41万元,完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因:实有资金账户年初未列预算金额。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.21万元,其中:
(一)工资福利支出211.15万元,比上年增加4.21万元,增长2.04%,主要原因:增加正常调资、绩效工资等。
(二)商品和服务支出12.65万元,比上年增加1.06万元,增长9.12%,主要原因:新调入事业编制人员1人,增加费用。
(三)对个人和家庭补助支出3.40万元,比上年减少0.11万元,下降3.19%,主要原因:退休人员单次活动费用较上年减少。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:未购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.84万元,决算数0.84万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.84万元,下降49.90%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我局没有因公出国(境)支出费用。决算数与上年持平,主要原因:我局没有因公出国(境)支出费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我局没有因公出国(境)支出费用。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我局没有该项费用。决算数与上年持平,主要原因:我局没有该项费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我局没有该项费用。决算数与上年持平,主要原因:我局没有该项费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.84万元,决算数0.84万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格执行中央八项规定,节约开支。决算数比上年减少0.84万元,下降49.90%,主要原因:严格执行中央八项规定,节约开支。全年国内公务接待11批,累计接待90人次,主要是:公务接待。
其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:我局没有外事接待费用。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:我局没有外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出12.65万元,决算数比上年增加1.06万元,增长9.12%,主要原因:增加五经普人员经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额6.44万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额5.98万元,占政府采购支出总额的92.90%,其中:授予小微企业合同金额5.50万元,占授予中小企业合同金额的91.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金 511.49万元,占项目支出总额的100%。其中,6个项目评价结果为“优”, 1个项目评价结果为“良”, 1个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:统计年鉴费、人口抽样和文化产业调查和“企业一套表”维护经费、2024年第五次全国经济普查工作经费。涉及一般公共预算支出119.78万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,“五上”企业统计员补贴项目支出75.63万元、第五次全国经济普查工作经费项目支出44.15万元,预算执行率95.22%,2个项目工作有序开展,项目工作机制健全、各级督导管理到位、保障措施有力,项目实施情况较好,年底全面完成各项绩效目标,达到了预期的目标。
组织开展部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 739.1万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,从评价情况看,2024年部门整体支出绩效良好,财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率,达到了预算所设立的主要目标。2024年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规,会计核算基本符合有关会计制度规定,建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
万载县统计局对统计年鉴费、人口抽样和文化产业调查和“企业一套表”维护经费项目、2023年度“五上”企业统计员补贴、2024年第五次全国经济普查工作经费、第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助、万载县第五次全国经济普查登记阶段“两员”补助、2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费、2024年统计基层基础规范化建设工作经费、单位实有资金账户8个项目支出绩效自评结果如下:
|
1.统计年鉴费、人口抽样和文化产业调查和“企业一套表”维护经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
统计年鉴费、人口抽样和文化产业调查和“企业一套表”维护经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
38.1 |
38.1 |
35.8 |
10 |
93.96 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
38.1 |
38.1 |
35.8 |
— |
93.96 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
一是根据国家统计局实施“企业一套表”联网直报要求,“四上”企业实行一套表联网直报,由各企业从互联网直接向国家报送统计数据,县级统计部门负责业务培训、数据审核、查询、验收等。二是每年收集整理编印上年度统计年鉴,发挥统计参谋服务职能。三是为准确及时掌握人口变动及人口计划执行情况,为县委、县政府制定国民经济和社会发展计划,掌握人口增长情况提供可靠依据,调查时点为每年的11月1日0时。四是文化产业核查认定工作是省委宣传部、省统计局布置的中心工作,是推进文化改革发展的必然要求,是新时代赋予的重要职责、是推动高质量发展的重要举措。 |
一是根据国家统计局实施“企业一套表”联网直报要求,“四上”企业实行一套表联网直报,由各企业从互联网直接向国家报送统计数据,县级统计部门负责业务培训、数据审核、查询、验收等。二是每年收集整理编印上年度统计年鉴,发挥统计参谋服务职能。三是为准确及时掌握人口变动及人口计划执行情况,为县委、县政府制定国民经济和社会发展计划,掌握人口增长情况提供可靠依据,调查时点为每年的11月1日0时。四是文化产业核查认定工作是省委宣传部、省统计局布置的中心工作,是推进文化改革发展的必然要求,是新时代赋予的重要职责、是推动高质量发展的重要举措。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
统计年鉴费、人口抽样和文化产业调查 |
=8.1万元 |
8.1 |
5 |
5 |
|
||||
|
“企业一套表”维护经费 |
=30万元 |
27.7 |
15 |
12.13 |
政府采购年初预算2.3万元未使用。 |
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人口抽样调查小区 |
≥27个 |
29 |
5 |
5 |
|
||||
|
文化产业企业户数 |
≥100家 |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
统计年鉴 |
≥150本 |
150 |
5 |
5 |
|
||||||
|
一套表单位在库企业数 |
≥450户 |
450 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
统计数据准确率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||
|
“五上”企业申报通过率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成各项工作任务 |
按时完成 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
统计数据真实、准确反映我县的经济社会状况,助力社会经济发展。 |
作用明显 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
加强宣传,提高统计数据认可度。 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被调查单位满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
当地政府认可度 |
认可 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
加强宣传,提高统计数据认可度。 |
||||||
|
总分 |
100 |
90.13 |
|
||||||||
|
2.2023年度“五上”企业统计员补贴项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年度“五上”企业统计员补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
75.63 |
75.63 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
政府预算资金 |
0 |
75.63 |
75.63 |
— |
100 |
— |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
“一套表调查单位”是一个地区的经济主体和市场主体,其数量和生产经营规模是反映地区经济发展成果的重要指标,有利于壮大企业发展规模,做强万载经济总量,提升万载经济实力。按照万载县人民政府关于做好2018年“一套表调查单位”培育和申报入库工作的通知(万府字【2018】33号)文件精神,对调查单位统计员的补助,每人每月发放100元的工作补贴。2022年,经县政府研究,同意从2022年1月起,由原来的100元/人.月提高到150元/人.月。 |
“一套表调查单位”是一个地区的经济主体和市场主体,其数量和生产经营规模是反映地区经济发展成果的重要指标,有利于壮大企业发展规模,做强万载经济总量,提升万载经济实力。按照万载县人民政府关于做好2018年“一套表调查单位”培育和申报入库工作的通知(万府字【2018】33号)文件精神,对调查单位统计员的补助,每人每月发放100元的工作补贴。2022年,经县政府研究,同意从2022年1月起,由原来的100元/人.月提高到150元/人.月,2023年度“五上”企业统计员补贴共发放75.63万元。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年度“五上”企业统计员补贴 |
=75.63万元 |
75.63 |
20 |
20 |
季度企业按4个月计算统计员补贴,新入库企业按实际月份计算补贴,按照单位实际情况申报“五上”企业统计员补贴,核算无误。 |
||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年度“企业一套表”在库企业数 |
=473户 |
473 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
统计数据准确率 |
≥95% |
90 |
10 |
8.68 |
加强数据审核,提高统计数据准确率 |
|||
|
时效指标 |
联网直报及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
服务于全县经济社会发展 |
服务于全县经济社会发展 |
基本达成目标 |
15 |
12 |
加大统计宣传力度 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
为社会公众提供统计咨询服务,服务对象满意度 |
≥95% |
90 |
15 |
13.03 |
加强宣传,提高对统计数据的认可度。 |
||
|
总分 |
100 |
93.71 |
|
||||||
|
3.2024年第五次全国经济普查工作经费项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2024年第五次全国经济普查工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
50.154 |
44.148 |
10 |
88.02 |
7 |
|||
|
政府预算资金 |
0 |
50.153964 |
44.147721 |
— |
88.02 |
— |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
经济普查是国家为掌握国民经济第二产业、第三产业的发展规模、结构、效益等信息,按照统一的方法、统一标准、统一时间、统一组织对工业、建筑业、第三产业的所有单位和个体经营户进行的一次性全面调查,第五次全国经济普查历时三年(2023年-2025年)。 |
经济普查是国家为掌握国民经济第二产业、第三产业的发展规模、结构、效益等信息,按照统一的方法、统一标准、统一时间、统一组织对工业、建筑业、第三产业的所有单位和个体经营户进行的一次性全面调查,第五次全国经济普查历时三年(2023年-2025年)。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年第五次全国经济普查工作经费 |
=51万元 |
44.15 |
20 |
13.28 |
五经普工作历时三年,根据财政统一安排,剩余资金于2025年拨付使用。 |
||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
登记一套表单位个数 |
≥490户 |
490 |
5 |
5 |
|
||
|
登记抽样个体户 |
≥4700户 |
4700 |
5 |
5 |
|
||||
|
登记非一套表单位个数 |
≥11000户 |
11000 |
5 |
5 |
|
||||
|
普查业务培训班次 |
≥3次 |
3 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
不重不漏,单位核查误差率 |
≤5‰ |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
数据质量误差率 |
≤10‰ |
8 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
完成普查各项工作 |
按时完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
全面调查了解万载县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,提高基础数据质量,更好为宏观决策服务 |
全面调查了解万载县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,提高基础数据质量,更好为宏观决策服务 |
基本达成目标 |
15 |
12 |
加大宣传力度,提高对普查数据的认可。 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
93 |
15 |
14.21 |
加大宣传力度,提高对普查数据的认可。 |
||
|
总分 |
100 |
86.49 |
|
||||||
|
4.第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助 |
||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
121.672 |
121.672 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
政府预算资金 |
0 |
121.6725 |
121.6725 |
— |
100 |
— |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
经济普查是国家为掌握国民经济第二产业、第三产业的发展规模、结构、效益等信息,按照统一的方法、统一标准、统一时间、统一组织对工业、建筑业、第三产业的所有单位和个体经营户进行的一次性全面调查,第五次全国经济普查历时三年(2023年-2025年)。按照《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》及财政部、人社部、统计局联合发文《关于发放第五次全国经济普查工作兼职普查员、普查指导员经济普查费用补助的通知》要求,该项目库用于发放经济普查兼职普查员、普查指导员补助,以便及时完成普查清查工作。 |
第五次全国经济普查清查工作已全面完成,共登记清查正常填表法产单位13512户,正常填表个体工商户44673户,普查数据准确率达95%以上,及时准确地完成了五经普清查阶段各项工作。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
第五次全国经济普查清查阶段“两员”补贴 |
=1215472.5元 |
1215472.5 |
20 |
20 |
|
||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
正常填表个体工商户 |
=44673户 |
44673 |
10 |
10 |
|
||
|
清查正常填表法产单位 |
=13512户 |
13512 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
普查数据准确率 |
≥95% |
95 |
12 |
12 |
|
|||
|
时效指标 |
及时完成普查清查工作 |
按时完成 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
全面调查了解万载县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,提高基础数据质量,更好为宏观决策服务 |
全面调查了解万载县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,提高基础数据质量,更好为宏观决策服务 |
基本达成目标 |
8 |
6.4 |
营造氛围,加大统计宣传力度 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
93 |
22 |
20.84 |
营造氛围,加大统计宣传力度 |
||
|
总分 |
100 |
97.24 |
|
||||||
|
5.万载县第五次全国经济普查登记阶段“两员”补助项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
万载县第五次全国经济普查登记阶段“两员”补助 |
||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
43.701 |
43.701 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
政府预算资金 |
0 |
43.701 |
43.701 |
— |
100 |
— |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》及财政部、人社部、统计局联合发文《关于发放第五次全国经济普查工作兼职普查员、普查指导员经济普查费用补助的通知》要求,需要对经济普查兼职普查员、普查指导员发放补助,所需经费由地方财政负担。目前,我县经普工作单位正式登记阶段已完成,当前正处于国家查询审核验收阶段。根据省、市经普办的相关要求,登记阶段“两员”补助最晚应于6月上旬全部发放完毕。经测算,共需发放437010元。 |
按照《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》及财政部、人社部、统计局联合发文《关于发放第五次全国经济普查工作兼职普查员、普查指导员经济普查费用补助的通知》要求,需要对经济普查兼职普查员、普查指导员发放补助,所需经费由地方财政负担。目前,我县经普工作单位正式登记阶段已完成,当前正处于国家查询审核验收阶段。根据省、市经普办的相关要求,登记阶段“两员”补助最晚应于6月上旬全部发放完毕。经测算,共需发放437010元,截至目前,已全部发放到位。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
第五次全国经济普查正式登记阶段“两员”补贴 |
=437010元 |
437010 |
20 |
20 |
|
||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
抽样调查个体户 |
=4772户 |
4772 |
7 |
7 |
|
||
|
非一套表法产单位 |
=12173户 |
12173 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
数据质量误差率 |
≤10‰ |
8 |
8 |
8 |
|
|||
|
不重不漏,单位核查误差率 |
≤5‰ |
5 |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指标 |
完成普查阶段各项工作任务 |
按时完成 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
加大统计宣传力度 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
全面调查了解万载县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,提高基础数据质量,更好为宏观决策服务 |
全面调查了解万载县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,提高基础数据质量,更好为宏观决策服务 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
加大统计宣传力度 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
|
6.2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.08 |
10.54 |
10 |
38.92 |
0 |
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
27.08 |
10.54 |
— |
38.92 |
— |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
1.综合考核满意度评价:为客观了解辖区人民群众对各地贯彻落实以人民为中心的新发展理念的主观满意评价,加强满意度测评工作宣传,提升市民知晓率。特开展“公众安全感满意度”、“基本公共服务公众满意度”、“勤廉单位创建公众满意度”及“生态环境公众满意度”的回访调研。2.经济运行监测分析工作:对全县国民经济运行状况进行统计监测、分析和预测,提出综合性的宏观经济分析报告;对全县经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证,并提出宏观调控的咨询建议;对统计数据的使用和提供进行管理、审查;整理和提供经济、社会综合性统计资料,定期召开全县经济形势分析会,并提供分析报告。 |
1.综合考核满意度评价:为客观了解辖区人民群众对各地贯彻落实以人民为中心的新发展理念的主观满意评价,加强满意度测评工作宣传,提升市民知晓率。特开展“公众安全感满意度”、“基本公共服务公众满意度”、“勤廉单位创建公众满意度”及“生态环境公众满意度”的回访调研。2.经济运行监测分析工作:对全县国民经济运行状况进行统计监测、分析和预测,提出综合性的宏观经济分析报告;对全县经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证,并提出宏观调控的咨询建议;对统计数据的使用和提供进行管理、审查;整理和提供经济、社会综合性统计资料,定期召开全县经济形势分析会,并提供分析报告。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综合考核四大满意度评价经费 |
=21.08万元 |
10.54 |
15 |
0 |
根据县财政统一安排,年底暂安排10.54万元支付,剩余部分2025年再行拨付。 |
|||||||||||||||
|
经济运行监测分析工作项目经费 |
=6万元 |
0 |
5 |
0 |
根据县财政统一安排,未拨付部分于2025年拨付使用。 |
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
综合考核四大满意度评价电话回访样本 |
≥13600条 |
13600 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
经济运行监测分析调度会议 |
≥9次 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
统计数据准确率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
按照上级要求按时完成任务 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
服务于全县经济社会发展 |
服务于全县经济社会发展 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
加强满意度测评工作宣传,提升市民知晓率 |
加强满意度测评工作宣传,提升市民知晓率 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
为社会公众提供统计咨询服务,服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
|||||||||||||||||||
|
7.2024年统计基层基础规范化建设工作经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年统计基层基础规范化建设工作经费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
180 |
180 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
180 |
180 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
为进一步夯实全县统计基层基础规范化建设,不断提高各乡镇、街道和工业园区的统计数据质量,从源头上保证统计数据真实、准确、客观,根据上级要求,各地要统筹自有资金和上级补助资金,做好对乡镇、街道和工业园区的专项统计调查、大型普查、统计基层基础建设、信息化建设、统计现代化改革等经费保障并及时足额拨付,重视加强对基层一线的经费保障。统计工作预算经费的管理、使用由县统计局负责监管,确保专款专用。 |
为进一步夯实全县统计基层基础规范化建设,不断提高各乡镇、街道和工业园区的统计数据质量,从源头上保证统计数据真实、准确、客观,根据上级要求,各地要统筹自有资金和上级补助资金,做好对乡镇、街道和工业园区的专项统计调查、大型普查、统计基层基础建设、信息化建设、统计现代化改革等经费保障并及时足额拨付,重视加强对基层一线的经费保障。统计工作预算经费的管理、使用由县统计局负责监管,确保专款专用。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工业园区、各乡镇(街道)统计工作经费 |
≥180万元 |
180 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工业园区、各乡镇(街道)统计员硬件设施数量 |
≥18套 |
18 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
工业园区、各乡镇(街道)统计员数量 |
≥18人 |
18 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
统计设备达标率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
按照上级要求按时完成任务 |
及时完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
全面提升统计服务能力 |
提升 |
基本达成目标 |
15 |
12 |
加大宣传力度,提高对统计数据的认可度。 |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被调查单位满意度 |
≥95% |
93 |
15 |
14.21 |
加强宣传力度,提高服务对象满意度。 |
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
96.21 |
|
|||||||||||||||||||
|
8.实有资金账户项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
实有资金账户 |
||||||||||
|
主管部门 |
万载县统计局 |
实施单位 |
万载县统计局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.5 |
0.5 |
0.402 |
10 |
80.36 |
7 |
|||||
|
单位资金 |
0.5 |
0.5 |
0.401807 |
— |
80.36 |
— |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
本单位实有资金账户,资金用于全县五经普工作推进会1次,支付400元;征订《中国信息报》12份,支付3576元。 |
本单位实有资金账户,资金用于全县五经普工作推进会1次,支付400元;征订《中国信息报》12份,支付3576元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
≤0.5万元 |
0.4 |
20 |
20 |
实有资金账户无法准确预计全年资金使用情况。 |
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|
社会成本指标 |
|
|
|
|
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|
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|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
全县五经普工作推进会 |
≥1次 |
1 |
5 |
5 |
|
||||
|
征订《中国信息报》 |
=12份 |
12 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
数据质量达标率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
到会率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||
|
杂志正版 |
正版 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成任务 |
按时完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
夯实全县经济统计基础 |
效果明显 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
加大统计宣传力度,营造浓厚氛围。 |
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生态效益指标 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
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总分 |
100 |
95 |
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(三)部门评价项目绩效评价情况。
1.本部门公开2023年度“五上”企业统计员补贴项目部门评价报告(见第五部分附件)。
2.本部门公开2024年度第五次全国经济普查工作经费项目部门评价报告(见第五部分附件)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补上年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出;
(三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出;
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件:


赣公网安备 36092202000105号
