万载县妇女联合会2021年度部门决算
目 录
第一部分 万载县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万载县妇女联合会概况
一、部门主要职能
1.动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展;指导全县各级妇联开展农村妇女“双学双比”、城镇“巾帼建功”和城乡创建“五好文明家庭”活动。
2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,搞好各类培训活动,提高妇女的思想道德和科学文化素质。
3.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。
4.指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作,负责接待处理群众来信来访,参与重大典型案例的专项调查。
5.负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作。
6.负责“三八”红旗手(集体)、“巾帼文明岗”、“巾帼建功”标兵、“双学双比”女能手、“五好文明家庭”的评先表彰。
7.负责基层妇女组织建设和团体会员的发展,负责妇女干部的培训;配合组织部门做好培养选拔女干部工作。
8.承办县委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:万载县妇女联合会。
本部门2021年年末实有人数7人,其中:在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计262.95万元,其中年初结转和结余0.53万元,较2020年减少14.79万元,下降96.54%;本年收入合计262.42万元,较2020年减少8.71万元,下降3.21%,主要原因是:减少设备购置款以及年终财政收回结转结余指标。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入261.2万元,占99.54%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.22万元,占0.46%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计262.95万元,其中本年支出合计 262.07万元,较2020年减少23.85万元,下降8.34 %,主要原因是:减少设备购置支出等;年末结转和结余0.88万元,较2020年增加0.35万元,增长0.35%,主要原因是:无。
本年支出的具体构成为:基本支出85.03万元,占32.45 %;项目支出177.04万元,占67.55%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为80.53万元,决算数为261.51万元,完成年初预算的324.74 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为67.39万元,决算数为245.79万元,完成年初预算的364.72%,主要原因是:追加妇女小组长工资报酬等
。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为6.08万元,决算数为6.33万元,完成年初预算的104.11%,主要原因是:人员异动等 。
(三)卫生健康支出年初预算数为2.76万元,决算数为2.91万元,完成年初预算的105.43%,主要原因是:人员异动等 。
(四)住房保障支出年初预算数为4.3万元,决算数为4.48万元,完成年初预算的104.19%,主要原因是:人员异动等 。
(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加贫困妇女两癌救助支出
。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出84.47万元,其中:
(一)工资福利支出73.47万元,较2020年增加14.38万元,增长24.34 %,主要原因是:增加奖金支出。
(二)商品和服务支出10.88万元,较2020年增加1.85
万元,增长20.49%,主要原因是:增加工会经费及水电费支出等。
(三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2020年增加0 万元,增长0 %,主要原因是:无。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少5.71 万元,下降100 %,主要原因是:2021年未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.29万元,完成预算的72.5%,决算数较2020年增加0.05万元,增长20.83%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是严格执行八项规定。决算数较年初预算数增加的主要原因是:严格执行八项规定。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:我会没有因公出国(境)支出费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.29万元,完成预算的72.5%,决算数较2020年增加0.05万元,增长20.83%,主要原因是增加接待人数。全年国内公务接待3批,累计接待27人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:国内接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革收回公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车改革收回公车没有该项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革收回公车没有该项费用,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车改革收回公车没有该项费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出10.88 万元,较上年决算数减少3.88万元,降低26.19%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金7.2万元,占项目支出总额的4.1%。
组织对万载县妇女联合会等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出67.39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我会在资金落实到财务管理,再到效益等,都严格按照财务管理制度执行本单位的财务收支。决算的组织、编报、审核按照财政局的要求规定执行编报。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我会在资金落实到财务管理,再到效益等,都严格按照财务管理制度执行本单位的财务收支。决算的组织、编报、审核按照财政局的要求规定执行编报。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
项目主要内容:工作经费1.08万元,信访业务及干部学习培训经费0.9万元,妇女儿童工作委员会经费2.52万元,留守儿童工作经费2.7万元。
通过举办基层妇联干部暨农村“法律明白人”骨干培训班和村妇女小组长培训班,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,提高了广大妇女群众的思想道德和科学文化素质;督促协调妇女儿童工作委员会各成员单位的妇女儿童发展规划,完成“两个规划”中期监测评估报告,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事;指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作,负责接待处理群众来信来访82件,通过提供多种维权服务,对信访事件做到件件有答复、事事有着落,受理率达100%,办结达94%,有效地维护了妇女儿童的合法权益。同时积极参与重大典型案例的专项调查;动员全社会关注关爱农村留守儿童教育成长问题,通过三八活动和六一儿童节组织动员妇女干部、女企业家、心理咨询师走访慰问贫因、残疾妇女和农村留守儿童并进行心理疏导。通过深入学校深入村(社区)讲座对留守儿童监护人进行培训更好地关注农村留守儿童的健康成长。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
绩效评价工作小组通过召开评价组会议,组织讨论,评价打分,形成初步的评价结论,最后征求单位领导班子的意见,根据相关意见对评价结论进行修正完善,最后评分结果:根据本次评价指标体系测算,万载县妇女联合会运行妇联工作经费项目评价结果为96分。
项目支出绩效评价表
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项目名称:
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妇联工作经费
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主管部门
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万载县妇女联合会
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项目实施单位
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万载县妇女联合会
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项目负责人
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刘丹
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联系电话
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13970580339
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项目类型
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经常性项目( √ )
一次性项目( )
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计划投资额
(万元)
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7.2
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实际到位资金(万元)
|
7.2
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实际使用情况(万元)
|
7.2
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|
其中:中央财政
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|
其中:中央财政
|
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|
省财政
|
|
省财政
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市县财政
|
7.2
|
市县财政
|
7.2
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其他
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|
其他
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二、绩效评价指标评分(参考)
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一级指标
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分值
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二级指标
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分值
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三级指标
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分值
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得分
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项目决策
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18
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项目立项
|
6
|
立项依据充分性
|
3
|
3
|
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立项程序规范性
|
3
|
3
|
|
绩效目标
|
6
|
绩效目标合理性
|
3
|
3
|
|
绩效指标明确性
|
3
|
3
|
|
资金投入
|
6
|
预算编制科学性
|
3
|
3
|
|
资金分配合理性
|
3
|
3
|
|
项目过程
|
22
|
资金管理
|
6
|
资金到位率
|
3
|
3
|
|
预算执行率
|
3
|
3
|
|
资金管理
|
8
|
资金使用合规性
|
8
|
8
|
|
组织实施
|
8
|
管理制度健全性
|
4
|
4
|
|
制度执行有效性
|
4
|
4
|
|
项目绩效
|
60
|
项目产出
|
20
|
产出数量
|
10
|
10
|
|
产出质量
|
4
|
4
|
|
产出时效
|
3
|
3
|
|
产出成本
|
3
|
3
|
|
项目效益
|
40
|
经济效益
|
8
|
6
|
|
社会效益
|
8
|
7
|
|
环境效益
|
8
|
8
|
|
可持续影响
|
8
|
8
|
|
服务对象满意度
|
8
|
7
|
|
总分
|
100
|
|
100
|
|
100
|
96
|
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评价等次
|
优√□
良□ 中 □ 差□
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90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。
(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七) 三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(八) 机关运行经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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